docs: ghid reconciliere facturi manuale ROA <-> comenzi GoMag
Documenteaza relink_manual_invoices.py/.bat: cand se foloseste, cauza tehnica (VANZARI.ID_COMANDA NULL), logica de matching conservatoare, clasificarea LINK/SKIP_*, exceptia facturilor de depozit, si workflow-ul de rulare pe prod. Link in tabelul Documentatie Tehnica din README. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -517,6 +517,7 @@ ssh -i ~/.ssh/id_ed25519 -p 22122 gomag@79.119.86.134 \
|
||||
| [docs/oracle-schema-notes.md](docs/oracle-schema-notes.md) | Schema Oracle: tabele comenzi, facturi, preturi, proceduri cheie |
|
||||
| [docs/pack_facturare_analysis.md](docs/pack_facturare_analysis.md) | Analiza flow facturare: call chain, parametri, STOC lookup, FACT-008 |
|
||||
| [docs/cautare-selectie-client-cod-fiscal-anaf.md](docs/cautare-selectie-client-cod-fiscal-anaf.md) | Cautare/selectie client dupa cod fiscal: normalizare CUI, verificare ANAF, gate, proceduri Oracle |
|
||||
| [docs/relink-facturi-manuale.md](docs/relink-facturi-manuale.md) | Reconciliere facturi manuale ROA ↔ comenzi GoMag dupa downtime (`relink_manual_invoices.py/.bat`) |
|
||||
| [scripts/HANDOFF_MAPPING.md](scripts/HANDOFF_MAPPING.md) | Matching GoMag SKU → ROA articole (strategie si rezultate) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
106
docs/relink-facturi-manuale.md
Normal file
106
docs/relink-facturi-manuale.md
Normal file
@@ -0,0 +1,106 @@
|
||||
# Reconciliere facturi manuale ROA ↔ comenzi GoMag
|
||||
|
||||
**Script:** [`scripts/relink_manual_invoices.py`](../scripts/relink_manual_invoices.py)
|
||||
**Launcher Windows:** [`scripts/relink_manual_invoices.bat`](../scripts/relink_manual_invoices.bat)
|
||||
|
||||
## Cand se foloseste
|
||||
|
||||
Cand Oracle pool / sync-ul **a fost cazut** (ex. dupa o pana de curent la VENDING)
|
||||
si operatorul a emis **facturi manual direct in ROA** in acel interval. Dupa ce
|
||||
aplicatia revine, importeaza aceleasi comenzi web in `COMENZI`, **dar** factura
|
||||
manuala nu se leaga de comanda → comanda ramane **nefacturata** in ROA si in
|
||||
dashboard, desi factura exista.
|
||||
|
||||
Semnal: in dashboard apar comenzi „nefacturate" pentru clienti care au fost de
|
||||
fapt facturati, iar in `VANZARI` exista facturi cu `ID_COMANDA IS NULL`.
|
||||
|
||||
## Cauza tehnica
|
||||
|
||||
| Flux | `VANZARI.ID_COMANDA` | `COMENZI.COMANDA_EXTERNA` |
|
||||
|------|----------------------|----------------------------|
|
||||
| Normal (app) | setat (leaga factura de comanda) | nr comanda GoMag |
|
||||
| Manual (operator, in downtime) | **NULL** | — |
|
||||
|
||||
Dashboard-ul / cache-ul SQLite marcheaza o comanda „Facturat" doar daca exista
|
||||
`VANZARI ... WHERE id_comanda = <comanda> AND sters = 0`
|
||||
(vezi `invoice_service.check_invoices_for_orders`). Factura manuala cu
|
||||
`ID_COMANDA NULL` nu e niciodata gasita → comanda apare nefacturata.
|
||||
|
||||
`ID_FACT` (documentul fiscal) si `COMENZI.COMANDA_EXTERNA` sunt deja completate;
|
||||
**singura piesa lipsa e legatura `VANZARI → COMANDA`.**
|
||||
|
||||
## ⚠️ Facturi de depozit (walk-in) — NU se ating
|
||||
|
||||
Operatorul emite zilnic si **facturi manuale legitime din depozit** (~20+/zi),
|
||||
fara nicio comanda online in spate. Acestea au tot `ID_COMANDA NULL`, dar **nu**
|
||||
trebuie legate de nimic. De aceea matching-ul e **conservator**: orice nu e o
|
||||
potrivire 1:1 sigura e raportat, niciodata legat automat.
|
||||
|
||||
## Cum potriveste
|
||||
|
||||
Pentru fiecare factura orfana (`VANZARI.ID_COMANDA NULL`, `sters=0`, in fereastra
|
||||
`--days`) cauta o comanda GoMag nefacturata (in SQLite, cu `id_comanda` setat) cu:
|
||||
|
||||
1. **Total identic** (`TOTAL_CU_TVA` ≈ `order_total`, toleranta 0.01 lei), apoi
|
||||
2. **acelasi partener** (`ID_PART` = `id_partener`) **SAU**
|
||||
3. **nume potrivit** (token-overlap, tolereaza SRL/SC si ordinea cuvintelor) —
|
||||
acopera cazul in care operatorul a creat un **partener duplicat** la facturare.
|
||||
|
||||
Verifica si ca acea comanda e activa in ROA (`sters=0`) si **nu** are deja factura
|
||||
(anti-dubla-facturare).
|
||||
|
||||
### Clasificare (in raport)
|
||||
|
||||
| Eticheta | Ce inseamna | Actiune |
|
||||
|----------|-------------|---------|
|
||||
| `LINK` | potrivire 1:1 sigura | leaga (la `--apply`) |
|
||||
| `SKIP_NOMATCH` | nicio comanda online cu acel total | **factura de depozit — lasata neatinsa** |
|
||||
| `SKIP_AMBIGUOUS` | mai multe comenzi plauzibile, sau total potrivit dar partener+nume diferit | raportat pentru verificare manuala |
|
||||
| `SKIP_ALREADY` | comanda nu mai e activa / are deja factura | sarit |
|
||||
|
||||
La aplicare: `UPDATE VANZARI SET ID_COMANDA = <comanda>` + populeaza
|
||||
`orders.factura_*` in SQLite, exact ca aplicatia (`update_order_invoice`).
|
||||
|
||||
## Utilizare
|
||||
|
||||
Ruleaza **pe serverul de productie VENDING** (are nevoie de Oracle prod +
|
||||
`api/data/import.db` prod). Foloseste `app.config.settings` (deci `.env`-ul prod).
|
||||
|
||||
```bat
|
||||
REM din C:\gomag-vending\scripts
|
||||
relink_manual_invoices.bat REM dry-run, ultimele 3 zile (NU modifica)
|
||||
relink_manual_invoices.bat --apply REM aplica, cu confirmare
|
||||
relink_manual_invoices.bat --apply --yes REM aplica fara confirmare
|
||||
relink_manual_invoices.bat --days 7 REM alta fereastra
|
||||
```
|
||||
|
||||
Dublu-click pe `.bat` = dry-run. `.bat`-ul seteaza mediul Oracle thick-mode
|
||||
(`TNS_ADMIN` + PATH instant client) ca `start.bat`.
|
||||
|
||||
Direct cu Python (echivalent):
|
||||
|
||||
```bat
|
||||
set TNS_ADMIN=C:\roa\instantclient_11_2_0_2
|
||||
set PATH=C:\app\Server\product\18.0.0\dbhomeXE\bin;%PATH%
|
||||
C:\gomag-vending\venv\Scripts\python.exe scripts\relink_manual_invoices.py --apply
|
||||
```
|
||||
|
||||
Din containerul de dev, peste SSH:
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
scp -P 22122 scripts/relink_manual_invoices.* gomag@79.119.86.134:C:/gomag-vending/scripts/
|
||||
ssh -p 22122 gomag@79.119.86.134 'cmd /c "C:\gomag-vending\scripts\relink_manual_invoices.bat --days 3 < nul"'
|
||||
```
|
||||
|
||||
**Workflow recomandat:** intai dry-run → verifica lista `LINK` si `SKIP_AMBIGUOUS`
|
||||
→ apoi `--apply`. Cazurile `SKIP_AMBIGUOUS` se rezolva manual in ROA.
|
||||
|
||||
## Istoric
|
||||
|
||||
Codifica reconcilierea din **2026-06-26** (pana de curent la VENDING): pool cazut
|
||||
~09:07–10:25; 12 facturi manuale `TIP=1` (IDV 138191–138203 → comenzi 5419–5430)
|
||||
legate; 3 facturi de depozit corect excluse (CRISS VENDING, COFEE SEVEN TO GO,
|
||||
PANDELE MIOARA); 2 parteneri duplicati semnalati (CERBU, MILITARU).
|
||||
|
||||
Vezi si: [oracle-schema-notes.md](oracle-schema-notes.md) (tabele `COMENZI`/`VANZARI`),
|
||||
sectiunea „Facturi & Cache" din [README](../README.md).
|
||||
Reference in New Issue
Block a user