roacont 2.11.81
This commit is contained in:
@@ -3,19 +3,26 @@
|
|||||||
ROACONT - 2.11.81
|
ROACONT - 2.11.81
|
||||||
|
|
||||||
:nou:
|
:nou:
|
||||||
Import extrase bancare. Banca Garanti. La incasari se preiau partenerul, IBAN-ul si numarul facturii din explicatie; explicatiile nu mai sunt trunchiate si nu mai contin prefixele bancare (/ROC/).
|
Import extrase bancare. Banca Garanti. La incasari se preiau partenerul, IBAN-ul si numarul facturii din explicatie;
|
||||||
|
Explicatiile nu mai sunt trunchiate si nu mai contin prefixele bancare (/ROC/).
|
||||||
|
|
||||||
Import extrase bancare. Facturile pereche se identifica si dupa numere de factura din 2 cifre.
|
Import extrase bancare. Facturile pereche se identifica si dupa numere de factura din 2 cifre.
|
||||||
|
|
||||||
Import extrase bancare. Platile catre Trezorerie (TVA, CAM, Cont Unic) sunt marcate cu rosu. Eticheta "Buget: N" duce la urmatoarea plata. Butonul "Defalcare buget" asista defalcarea platii pe conturi de impozite si taxe.
|
Import extrase bancare. Platile catre Trezorerie (TVA, CAM, Cont Unic) sunt marcate cu rosu.
|
||||||
|
Eticheta "Buget: N" duce la urmatoarea plata.
|
||||||
|
Butonul "Defalcare buget" asista defalcarea platii pe conturi de impozite si taxe.
|
||||||
|
|
||||||
:nou:
|
:nou:
|
||||||
Modificare note contabile. Campurile obligatoriu de completat (conturi, analitice, parteneri, documente pereche, numar, data) sunt marcate cu rosu. Eticheta "Completeaza: N" duce la randul urmator.
|
Modificare note contabile. Campurile obligatoriu de completat (conturi, analitice, parteneri, documente pereche, numar, data) sunt marcate cu rosu.
|
||||||
|
Eticheta "Completeaza: N" duce la randul urmator.
|
||||||
|
|
||||||
:nou:
|
:nou:
|
||||||
Borderou eFactura > Facturi trimise > Listare > "Generare XML storno si trimitere la ANAF".
|
Borderou eFactura > Facturi trimise > Listare > "Generare XML storno si trimitere la ANAF".
|
||||||
O factura trimisa in SPV nu se poate anula. Pentru cazul in care nu se poate emite din program o factura storno si o factura de corectie, se poate trimite in SPV un fisier xml cu valori storno care anuleaza valoarea eFacturii initiale.
|
O factura trimisa in SPV nu se poate anula. Pentru cazul in care nu se poate emite din program o factura storno si o factura de corectie,
|
||||||
Ulterior trebuie stearsa din contabilitate factura initiala si generata o factura noua (posibil si cu acelasi numar) cu valorile/clientul corecte si trimisa in SPV.
|
se poate trimite in SPV un fisier xml cu valori storno care anuleaza valoarea eFacturii initiale.
|
||||||
|
|
||||||
|
Ulterior trebuie stearsa din contabilitate factura initiala si generata o factura noua (posibil si cu acelasi numar) cu valorile/clientul corecte
|
||||||
|
si trimisa in SPV.
|
||||||
-->
|
-->
|
||||||
|
|
||||||
<!--
|
<!--
|
||||||
@@ -26,7 +33,8 @@ ROACONT - 2.11.80
|
|||||||
Import extrase bancare. S-a corectat eroarea "depasire numerica" la salvarea notelor, aparuta cand se asociau documente cu numar mare.
|
Import extrase bancare. S-a corectat eroarea "depasire numerica" la salvarea notelor, aparuta cand se asociau documente cu numar mare.
|
||||||
|
|
||||||
:modificare:
|
:modificare:
|
||||||
Import extrase bancare. Platile catre angajati nu mai sunt defalcate automat pe deconturi sau debitori; platile de tip LICHIDARE/SALARIU/SALARII se propun pe contul 421, iar AVANS pe contul 425.
|
Import extrase bancare. Platile catre angajati nu mai sunt defalcate automat pe deconturi sau debitori; platile de tip LICHIDARE/SALARIU/SALARII
|
||||||
|
se propun pe contul 421, iar AVANS pe contul 425.
|
||||||
-->
|
-->
|
||||||
|
|
||||||
<!--
|
<!--
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user